美国联邦储备委员会(Federal Reserve Board)于周三发布了联邦储备系统(Federal Reserve System)2025年的年度经审计财务报表。独立会计师事务所出具了无保留意见,表示其审计未发现重大错报,符合适用的审计准则。
董事会发布了12家联邦储备银行、董事会以及一家有限责任公司(LLC)的经审计单体与合并报表,内容涉及董事会对COVID-19大流行的应对。经审计的财务报表提供了截至2025年12月31日的资产、负债和业务运营信息。
《联邦储备法》(Federal Reserve Act)要求董事会对每家储备银行及董事会的财务报表每年委托开展独立审计。已聘请一家公共会计师事务所来进行这些审计。该会计师事务所还对12家储备银行和董事会的财务报告内部控制进行了审计。
除年度经审计财务报表外,董事会还发布每周的综合资产负债表以及每季度的财务报告。
如需媒体垂询,请发送邮件至 [email protected] 或致电 202-452-2955。
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联邦储备委员会发布年度审计财务报表
美国联邦储备委员会(Federal Reserve Board)于周三发布了联邦储备系统(Federal Reserve System)2025年的年度经审计财务报表。独立会计师事务所出具了无保留意见,表示其审计未发现重大错报,符合适用的审计准则。
董事会发布了12家联邦储备银行、董事会以及一家有限责任公司(LLC)的经审计单体与合并报表,内容涉及董事会对COVID-19大流行的应对。经审计的财务报表提供了截至2025年12月31日的资产、负债和业务运营信息。
《联邦储备法》(Federal Reserve Act)要求董事会对每家储备银行及董事会的财务报表每年委托开展独立审计。已聘请一家公共会计师事务所来进行这些审计。该会计师事务所还对12家储备银行和董事会的财务报告内部控制进行了审计。
除年度经审计财务报表外,董事会还发布每周的综合资产负债表以及每季度的财务报告。
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